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    乡镇预算报告书

    时间:2017-06-19来源:写论文网 本文已影响

    相关热词搜索:报告书 乡镇 预算 乡镇卫生院年度报告书 乡镇预算管理

    篇一:镇关于成立预算委员会的报告

    关于成立琅岐镇预算管理委员会的通知

    为进一步提升琅岐镇财政管理水平,强化内部控制,提高管理效

    率,实现资源优化配置,确保预算工作顺利开展,拟成立琅岐镇人民

    政府预算管理委员会,通知如下:

    一、预算管理委员会成员组成:

    主 任:吴祖万 琅岐镇镇长、党委副书记

    委 员:陈文姬 琅岐经济区计生局局长、琅岐镇副镇长

    吴枝成 琅岐镇党委委员、常务副镇长

    姚兴利 琅岐镇副镇长

    陈凤玉 琅岐镇副镇长

    李建荣 琅岐镇副镇长

    二、预算管理委员会主要职责:

    1、(来自:WWw.XieLw.com 写 论 文 网:乡镇预算报告书)审定预算业务内部管理制度。

    2、确定单位预算管理的政策、办法和要求。

    3、审定年度预算编制总体目标和总体要求。

    4、研究审定单位预算草案,特别是重大项目立项和经费分配使用

    计划

    5、协调解决预算编制和执行中的重大问题。

    6、听取预决算执行情况分析报告,组织召开预算执行分析会议,

    督促各执行机构按照进度执行预算并改进预算执行中存在的问题。

    7、审批预算预追加调整方案。

    8、审定单位决算和绩效评价报告。

    9、其他相关决策事项。

    三、预算管理委员会下设全面预算管理办公室,成员组成如下:

    主 任:朱翠英(财政)

    成 员:朱则严(会核中心)

    江 义(政府)

    朱 青(人员经费)

    叶发标(公用支出)

    包 晔(固定资产购置)

    刘小珍(单位会计)

    江恩金(预算会计)

    四、预算管理办公室主要职责:

    1、草拟预算业务内部管理制度,报预算管理委员会审定后,督促各

    相关部门和岗位落实预算业务内部管理制度;

    2、拟定年度预算编制程序、方法和要求,报预算管理委员会审定;

    3、组织和指导各预算单位部门开展预算编制工作;

    4、汇总审核各预算单位部门提交的预算建议数,进行综合平衡,开

    成预算草案报预算管理委员会审定;

    5、编制年度全面预算草案,并根据预算目标向机关各部门分解、

    下达预算指标。

    6、对预算执行过程实施监督和控制,并定期向预算管理委员会提交

    执行情况分析报告;

    7、根据预算实际执行情况,汇总审核预算单位提交的预算追加调整

    申请,形成预算调整方案,报预算管理委员会审议;

    8、协调解决预算编制和执行中的有关问题;

    9、编制单位决算报告和相关绩效评价报告,开展决算分析工作,

    报预算管理委员会审定;

    10、负责预算管理的其他日常工作。

    附:1、琅岐镇预算编制工作流程图

    2、琅岐镇本级预算调整流程图

    二○一五年二月五日

    篇二:乡镇本年度财政预算执行情况和下年财政预算报告

    XX乡2010年财政预算执行情况和2011年

    财政预算(草案)的报告

    各位代表:

    我受乡政府的委托,向大会报告浯溪河乡2010年财政预算执行情况河2011年财政预算(草案),请予审议。并请各位代表和列席会议的同志提出意见和建议。

    一、2010年财政预算执行情况

    2010年,是“十一五”计划的最后一年,也是我乡实现承前启后加快发展的关键一年。一年来,我乡财政工作在乡党委的正确领导和乡人民代表大会的依法监督下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十七大及十七届三中、四中、五中全会和县财政工作会议精神,全面落实科学发展观和构建和谐新农村的要求,依法理财,积极培植财源,努力增加财政收入,调整优化支出结构,提高财政保障能力,增加对经济建设和社会发展的投入,全乡经济出现持续快速发展,综合经济实力不断增强,财政收支较上年增长

    5.5%。

    2010年,全乡一般预算收入126万元(其他收入及乡政府向其他部门的增资收入和村级过账款),上级补助收入301万元(包含干部打卡工资34万元、生产资料补贴中的良种补贴42.1万元、村级一事一议奖补15万元、村级转移支付43.5万元、站所人员经费22万元、社会抚养费48.5万元),收入总计427万元;一般预算支出219万元,

    财政拨款支出208万元(包含干部打卡工资34万元、生产资料补贴中的良种补贴42.1万元、村级一事一议奖补15万元、村级转移支付43.5万元、站所人员经费22万元、社会抚养费48.5万元),支出总计427万元。回顾我乡财政工作,主要呈现以下特点:

    (一)深化改革,加快发展,财政工作实现了新的突破

    根据乡人大年初预算安排,我们牢固树立和认真落实科学发展观,在严格依法理财,积极开辟财源,促进财政增收的同时,坚持以人为本、协调发展,大力优化财政支出结构,资金重点向“三农”和事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜,保障了重点支出需要;努力深化和积极推行“乡财乡用县管”改革,强化监管,规范收支行为,提高财政资金使用效益,财政保障能力有了新的提高,有力地促进了全乡经济发展和社会进步。

    (二)加强收入征管,确保年初预算任务的完成。我乡财政是吃饭型财政,每年向外增资任务繁重,为了减轻财政压力,立足本乡我们认真的开展两税清查,补征、漏征两税1.5万元。同时,政府加大了非税收入征管力度,认真开展了计划生育“一法四规”宣传活动,入库社会抚养费48.5万元。

    (三)切实调整优化支出结构,突出重点,加大财政保障力度。按照“量入为出”的原则,进一步调整和优化支出结构,合理安排支出预算,努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题,确保了重点支出需要。

    一是重点保障工资发放和机构正常运转。在财政预算安排和执

    行中,认真贯彻“三个代表”重要思想,牢固树立起艰苦朴素、勤俭节约的思想,压缩一般性支出,确保了工资的足额发放和机构正常运转。财政代发干部工资54万元。在保证政府机关正常运转的同时,也加大了对村级政权建设资金支持力度,全年拨付村级转移支付43.5万元,拨付一事一议奖补资金15万元,用于九龙山等5个村的基础设施建设。

    二是注重政策实效,惠农、支农措施得到全面落实。认真落实中央农村工作政策,坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容,确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。通过三卡合一的试点,我乡陈清补贴底子,全年共发放各项惠农补贴资金400万元。全乡共申报家电下乡补贴884台次,补贴资金258.8万元;申报汽摩财政补贴168台次,补贴资金16.7万元,提高了农民群众的生活水平,促进了我乡经济发展。

    三是加大财政投入力度,促进了各项社会事业的发展。我乡投资200万元新建了自来水厂,改善了农民群众安全饮水的问题。加快小城镇建设,全乡共投入资金30万元,对集镇街道亮化和绿化。

    (四)积极争取上级资金补助,有效缓解了我镇的财政困难。通过积极向县级有关部门反映汇报我乡经济和财政运行中存在的特殊困难和问题,使县级有关部门及时了解我乡运行状况,加大了对我乡的支持力度,有效缓解了我乡的财政困难。

    各位代表:,我们狠抓了财政增收节支工作,预算执行情况良好,圆满完成全年财政目标任务;积极尽可能地向上级争取资金补助,较

    好的解决了群众关心的一些热点、难点问题。但是在充分看到财政工作取得成绩的同时,也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解,由于我乡经济社会发展水平较低,一些深层次的矛盾和问题仍比较突出,:一是经济总量小,财源结构单一的状况没有根本改变,财政增收缺乏有力的支撑点;二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大,加之财政供养人员过多、负担过重,保工资、保运转、保稳定和支持改革压力大,财政收支矛盾仍十分突出;三是可用财力不足,财政收支平衡难度大,存在大量财政隐形赤字;四是财政管理机制不尽完善,财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过深化财政改革,加快经济发展,才能得到逐步解决。

    二、2011年财政预算草案

    2011年是“十二五”规划的第一年,是新一届党委、政府开局之年,也是我乡发展史上承前启后的关键一年,按照乡党委的总体安排部署和全县财政工作会议精神,全乡财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六大及十六届三中、四中、五中、六中全会和县经济、财政工作会议精神,全面落实科学发展观,坚持以人为本,努力增收节支,确保工资发放和机构正常运转等基本支出;调整优化支出结构,推动全乡经济社会全面协调可持续发展;坚持勤俭节约,强化财政管理,不断提高财政资金使用效益,加快构建社会主义和谐社会,我乡按照“统筹兼顾、积极稳妥,保压并举”力争财政收入增长10%的原则,全乡财政预算安排如下:。

    2011年全乡一般预算收入安排149万元,较上年增长10%,上级补助收入325万元,较上年增加8%;一般预算支出安排253万元,较上年增加16%,财政补助支出221万元较上年增加7%,当年财政收支平衡。

    预算安排中需要说明的是:人员正常滚动和工资性改革经费没有纳入预算。目前的财政收支预算只是一个粗略的预算安排,待县财政明确预算的项目、标准后,再作相应调整。

    为此,我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标,努力改革创新,推进依法理财;生财、聚财、用财齐抓并举,不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性,切实保障重点、努力解决难点,解决好事关群众切身利益的突出问题;确保财政收支平衡及预算任务的完成。

    (一)立足实际,加快财源建设步伐,积极发展乡域经济。要解决财政困难,根本出路在于发展乡域经济和搞好财源建设工作,实现财政与经济的良性互动。我们要围绕“十二五”规划确定的支柱产业,培植可持续财源;加大招商引资力度发展民营经济,逐步增加非公有制经济对财政的贡献;努力增加“小巨人”总量,做大财政“蛋糕”,拓展新的增收渠道,确保收入稳定增长,促进财政增收。

    (二)切实调整优化支出结构,突出重点,加大财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会稳定支出之后,应进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出,同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。

    篇三:关于某某镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算报告

    ***2011年财政预算执行情况和

    2012年财政预算安排的报告(草案) ***第十八届人民代表大会第一次全体会

    ***

    (2011年11月 日)

    各位代表:

    受***人民政府委托,向大会提交***2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请列席会议人员提出意见。

    一、 2011年财政预算执行情况

    2011年我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下,按照镇党委、镇政府的发展思路和年初确定的目标任务,克服了诸多困难,经过全体镇、村干部的共同努力、扎实工作和人民代表的大力支持,预算执行情况良好,完成全年财政收入任务。确保了全镇干部职工的工资按月发放,确保了镇机关及事业单位工作的正常运转,保证了村干部的补贴发放和村级组织的正常运行。为全镇经济社会发展做出了积极的贡献。

    (一) 2011年财政预算执行情况

    1、财政收入完成情况。2011年县财政下达给我镇的财政收入建议计划22.8万元,实际完成510万元。其中:

    (1)两税收入23万元

    (2)烤烟特产税完成73.7万元。

    (3)上级财政体制补助收入413.3万元,。

    2、2011年财政支出情况:2011年全镇地方财政支出510万元,支出主要分以下几大类:

    (1)农业事业费38万元;

    (2)林业事业费15万元;。

    (3)水利事业费9万元;

    (5)计划生育事业费14.1万元;

    (6)其它部门事业费68.9万元;

    (7)行政管理费268.3万元(其中:公务费支出62.22万元。其中水电费3.8万元,电话费2.6万元,燃油费及车辆修理费7.76万元,会议费36.64万元);

    (8)村级运转经费51.5万元;

    (9)村级党建组织活动经费35万元;

    (10)人大支出3.2万元

    3、2011年财政预算收支决算结果

    2011年我镇一般预算收入完成23万元,烤烟特产税完成73.7万元,上级财政体制补助收入413.3万元。形成全年决算的实际财力为510万元,与地方财政一般预算支出510万元相互抵消,达到当年收支平衡。

    4、2011年所做的主要工作及存在问题

    (1)2011年我镇抢抓机遇,大力实施项目突破发展,从市直县各部门争取项目资金达80万余元,有力推动了饶峰区域经济发展。

    (2)加强了我镇财务管理工作。2011年初,按照县上统一安排,对我镇的国有资产进行了清理登记,建立健全各类明细账,并严格按照乡财乡用县监管的办法实施,对1000元以上的物品实行由县财政局统一采购,严防资金浪费。

    (3)农村财务服务中心工作运转正常。我们按照现行财政管理办法,继续实行村财村用镇监管制度,将村级财务纳入到镇农村财务服务中心管理,各村实行报账制,严格报销项目,杜绝不合理开支,使村级支出逐步达到规范化。

    (5)存在问题:一是乡镇财政调控能力弱,镇财政增长困难,财政依赖性强;二是支出逐年增大,特别是公务费用.

    二、2012年财政预算安排(草案)

    2012年是解放思想、全面落实科学发展观,实现经济社会又好又快发展的关键之年,面对新的机遇和挑战,我镇财政工作总的

    指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,进一步解放思想,认真贯彻党的十七大和省、市、县党代会和县经济工作会议精神,全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会重大战略思想,积极融入陕南率先突破发展的大格局中,做大做强财政“蛋糕”,狠抓增收节支,提高资金绩效,强化财政管理,提升理财水平,构建和谐饶峰,实现饶峰经济又好又快发展。

    (一)2012年财政收入安排。2012年县财政局下达给我镇财政收入指导计划为27万元,我们要及早动手,力争完成任务。上级补助预计555.7万元(包括烟叶税返还75万元),2012年可支配财力为582.7万元,不包括各种项目资金以及争取的资金。

    (二)2012年财政支出预算

    依据财力情况,2012年的财政支出安排的原则是:量入为出、支出从紧、坚持“保工资、保运转”的原则,优先安排“两个确保”的资金,坚决压缩非工资性支出。按照这一原则,2012年全镇财政支出拟安排582.7万元,其主要支出项目是:

    (1)农业事业费46.4万元;

    (2)林业事业费18.6万元;。

    (3)水利事业费9.6万元;

    (4)文体广播事业费8.4万元;

    (5)计划生育事业费16.6万元;

    (6)其它部门事业费72.8万元;

    (7)行政管理费305万元(其中:公务费支出70.4万元。其中水电费4.4万元,电话费3万元,燃油费及车辆修理费8.12万元,会议费42.16万元);

    (8)村级运转经费64.5万元;

    (9)村级党建组织活动经费36.4万元;

    (10)人大支出4.4万元

    以上财政支出安排非常紧张,这要求我们在实际工作中必须厉行节约,优先保证干部职工工资及村干部补贴的发放。其他非工资性支出,能压则压,能缓则缓,以保证以上安排的预算能如期完成。

    (三)实现2012年财政预算的工作措施

    1、加大财源培植力度,建立收入稳定增长机制。继续大力发展烤烟产业,利用烤烟生产投资风险小,市场稳定,大部分烟农都已掌握烤烟技术的有利因素,向村民作好政策宣传及思想工作,使烤烟生产成为我镇农民增收的主要项目。

    2、加强支出管理,从严控制支出。对电费、电话费、办公费等实行分类限额包干,超出部分由个人负担,对会议费要从严控制次数、人数,除党代会、人代会外,其它工作性会议,一律实行在机关食堂就餐吃份饭。对大型的办公用品及设施,纳入县政府采购中心管理,坚决制止铺张浪费行为。严格执行收支两条线管理,加强对村级财务的监管和审计。

    3、加强与上级财政部门的沟通协调,争取对我镇更多财力支持。针对我镇财力总量小,镇域经济处于爬坡阶段需要财政投入项目多,资金需要量大,财政供求矛盾尖锐的实际,要进一步树立向上争取资金干事业的理念,主动研究政策,加强与上级部门的沟通协调,主动争取上级对我镇资金、政策、项目支持,缓解财政收支矛盾,加快推进我镇经济社会事业的更好更快发展。

    4、坚持依法、民主、科学理财,推进阳光财政建设。新时期的财政工作,对财政干部队伍建设提出了更高更新的要求,我们要继续加强队伍建设,坚持依法行政理财,增强为民理财观念,牢固树立勤俭理财意识,不断增强理财的透明度,通过提高理财水平实现资金效益的最大化,力争在推进阳光财政建设上迈出更大的步伐。

    各位代表,尽管2012年的财政工作有很多困难,但是我们有信心、有决心,在镇党委、镇政府的正确领导下,在全镇人民的大力支持下,团结拼搏,迎难而上,为圆满完成全年的各项工作任务而努力奋斗。

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